Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5054
Title: | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA DEL EFECTIVO APLICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL EN LA EMPRESA SIGO, S.A. |
Authors: | Ramírez C., Jazmín C. (jazzcaro14@hotmail.com) |
Keywords: | procedimientos de auditoría interna control interno efectivo reportes Z |
Issue Date: | 29-Apr-2013 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | La empresa seleccionada para el desarrollo de la pasantía fue Sigo, S.A. específicamente en el departamento de Recaudación y Control. Esta empresa se encuentra ubicada en la avenida Juan Bautista Arismendi, estado Nueva Esparta. El objeto de estudio estuvo referido a los procedimientos de auditoría interna del efectivo aplicados en el departamento de Recaudación y Control de la empresa Sigo, S.A. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5054 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.ne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_GRADO_JAZMIN_RAMIREZ.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.