Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5054
Título : | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA DEL EFECTIVO APLICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL EN LA EMPRESA SIGO, S.A. |
Autor : | Ramírez C., Jazmín C. (jazzcaro14@hotmail.com) |
Palabras clave : | procedimientos de auditoría interna control interno efectivo reportes Z |
Fecha de publicación : | 29-abr-2013 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | La empresa seleccionada para el desarrollo de la pasantía fue Sigo, S.A. específicamente en el departamento de Recaudación y Control. Esta empresa se encuentra ubicada en la avenida Juan Bautista Arismendi, estado Nueva Esparta. El objeto de estudio estuvo referido a los procedimientos de auditoría interna del efectivo aplicados en el departamento de Recaudación y Control de la empresa Sigo, S.A. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5054 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.ne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_GRADO_JAZMIN_RAMIREZ.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.