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  1. UDOSpace - Universidad de Oriente/Venezuela
  2. 03. Núcleo de Monagas
  3. Pregrado (Núcleo Monagas)
  4. Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas del Núcleo Monagas
  5. Licenciatura en Administración.mo
Utilize este identificador para referenciar este registo: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6875
Título: Análisis del control interno aplicado en el departamento de outsourcing de la firma contable Pérez, Regnault & asociados, s.c. Maturín estado Monagas
Autores: Mata L., Lizdenys A.
Palavras-chave: control interno
contabilidad
outsourcing
Data: 4-Mar-2024
Editora: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Resumo: En cualquier organización la contabilidad es fundamental para el buen desarrollo de las actividades que permitirán en gran parte la permanencia de la entidad en el mercado. Muchas organizaciones no cuentan con un departamento contable, sino que contratan un servicio de outsourcing. Las firmas contables dedicadas al servicio de Outsourcing tienen que cumplir con una gran responsabilidad que va más allá del correcto registro de la información financiera, y esto es la entrega oportuna al cliente de los libros legales y los libros de compra y venta, es por eso que es conveniente que se aplique un control interno permanente que garantice el correcto registro y entrega oportuna de los mismos, ésta es la mejor manera de verificar el buen funcionamiento y calidad de los procesos que en se llevan a cabo. La presente investigación tuvo como objetivo general, el análisis del control interno aplicado en el departamento de outsourcing de la firma contable Pérez, Regnault & Asociados, S.C. Maturín Estado Monagas. Se realizó una investigación de campo, la población estuvo conformada por 13 trabajadores, sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la entrevista no estructurada. Se determinó que algunos clientes han presentados quejas debido a la tardanza en la entrega de la contabilidad, que los analistas no usan las herramientas de medición existente, y que hay una falta de revisión por parte del supervisor encargado, por lo que se concluye que existe una desviación significativa en el control interno.
URI: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6875
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