Skip navigation
DSpace logo
  • Accueil
  • Parcourir le dépôt par :
    • Communautés et collections
    • Naviguer les items de :
    • Date publié
    • Auteur(e)
    • Titre
    • Sujet
  • Langue
    • português
    • français
    • English
    • español
  • Services personnalisés :
    • Espace personnel
    • Recevoir les nouveautés
    • Modifier mon profil
logo UDO  />
</center>    
	</div>
	</div>
</div>	
                

<div class=
  1. UDOSpace - Universidad de Oriente/Venezuela
  2. 03. Núcleo de Monagas
  3. Pregrado (Núcleo Monagas)
  4. Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas del Núcleo Monagas
  5. Licenciatura en Contaduría Pública.mo
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1636
Titre: ANALISIS DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS PARA EL MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SALUD PDVSA DIVISIÓN FURRIAL EN MATURÍN – EDO. MONAGAS
Auteur(s): Boada Rosas, David José
Mots-clés: Control interno
Cuentas por pagar
Gerencia Salud PDVSA
Date de publication: 12-déc-2012
Résumé: El departamento de salud es una de las áreas de la gerencia con más suma importancia, pues de ella depende que todos sus trabajadores puedan realizar sus tareas efectivamente. PDVSA es una de las industria que posee un plan de salud nacional e internacional para sus trabajadores y familiares más cercanos para que estos puedan tener una mejor calidad de vida; la gerencia de salud es la responsable de que todos los planes de salud funcionen a plenitud, pues es la encargada de procesar el pago a los proveedores que tiene la industria. La presente investigación tiene como fin analizar tanto las normas como los procedimientos de control interno aplicadas en el manejo de las cuentas por pagar a los proveedores, llámese médicos especialistas, farmacias, clínicas entre otras, en la Gerencia de Salud de PDVSA División Furrial, sustentada bajo una investigación documental y de campo; en conclusión relevante se determinó que la gerencia posee carencia, mala distribución de los puestos y de asignación de tareas o funciones, lo que afecta de manera determinante al departamento de facturación. Por lo que se considero analizar las normas empleadas en el control interno del departamento y así constatar de que tales se estén aplicando en el proceso de facturación y de esta manera puedan optimizarse las funciones y pueda ser un proceso más eficiente.
Description: Control interno Cuentas por pagar Gerencia Salud PDVSA
URI/URL: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1636
Collection(s) :Licenciatura en Contaduría Pública.mo

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
352.35_B734_01.pdf1,7 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
Affichage détaillé


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 Portal Académico SIBIUDO

Repositorios Institucional de la Universidad de Oriente.
Configuracion y mantenimientos: Rafael Figueroa, Cesar Rodriguez, Pablo Ochoa y Marcos Ramírez