Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1649
Título : | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO PARA EL PAGO DE FACTURAS DE GASTOS MÉDICOS DE PDVSA EyP ORIENTE. GERENCIA DE SALUD. MATURÍN ESTADO MONAGAS |
Autor : | Maiz C., Elizabeth María |
Palabras clave : | Políticas de Control Proceso de Pago Procedimientos Administrativos |
Fecha de publicación : | 7-abr-2011 |
Resumen : | El trabajo que se presenta a continuación fue elaborado con la finalidad de evaluar el Proceso de Control Interno Implementado para el Pago de Facturas de Gastos Médicos, aplicados por la Gerencia de Salud, PDVSA EyP ORIENTE, Maturín Estado Monagas. Este surgió de la necesidad de ayudar a la Gerencia, a cómo mejorar el control interno de una manera más eficiente y rápida. El proceso pagos de facturas es uno de los aspectos más importante para la Gerencia de Salud, porque de allí depende en gran parte el logro de sus objetivos. Este trabajo estuvo enmarcado en un tipo de investigación de campo bajo un nivel descriptivo; en conclusión se determinó que en la Gerencia de Salud presenta mala distribución en las labores que se llevan acabo en el departamento lo que afecta directamente al proceso de facturación. Por lo que se considero evaluar el proceso de control interno el cual permitió detectar las fallas que presentaba la Gerencia de Salud. |
Descripción : | Políticas de Control Proceso de Pago Procedimientos Administrativos |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1649 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658.4013_M186.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.