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  2. 03. Núcleo de Monagas
  3. Pregrado (Núcleo Monagas)
  4. Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas del Núcleo Monagas
  5. Licenciatura en Contaduría Pública.mo
Utilize este identificador para referenciar este registo: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7326
Título: Lineamientos para el control interno de las órdenes de compra del departamento de auditoría interna en policlínica Maturín, s.a.
Autores: Pereira C, Aries D.
Palavras-chave: control interno
procedimientos
auditoría
órdenes de compra
Data: 22-Jul-2024
Editora: Universidad de Oriente
Resumo: El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos de control interno de los procedimientos aplicados por la institución de salud Policlínica Maturín, S.A. en las órdenes de compra emitidas por los distintos departamentos de la clínica el cual permitió llevar un mejor control acerca de los procesos internos y su verificación. De esta manera se determinaron los objetivos de la investigación en función a las actividades previamente planificadas en la institución de salud, conjuntamente con el tutor empresarial. La metodología que estuvo presente en todas las fases del trabajo consistió en la investigación de campo en un nivel descriptivo, aplicando las técnicas de recolección de información; la observación directa participativa, la entrevista no estructurada, revisión documental, técnicas de análisis de tipo cualitativo y matriz FODA. La conclusión más importante es que sin el apoyo de los lineamientos no se pueden efectuar correctamente los procedimientos rutinarios y sin conocimiento de las políticas y controles internos el auditor y auxiliar no podrán realizar una buena labor a la hora de la verificación.
URI: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7326
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