Skip navigation
DSpace logo
  • Home
  • Browse
    • Communities
      & Collections
    • Browse Items by:
    • Issue Date
    • Author
    • Title
    • Subject
  • Language
    • português
    • français
    • English
    • español
  • Sign on to:
    • My DSpace
    • Receive email
      updates
    • Edit Profile
logo UDO  />
</center>    
	</div>
	</div>
</div>	
                

<div class=
  1. UDOSpace - Universidad de Oriente/Venezuela
  2. 03. Núcleo de Monagas
  3. Pregrado (Núcleo Monagas)
  4. Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas del Núcleo Monagas
  5. Licenciatura en Contaduría Pública.mo
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7326
Title: Lineamientos para el control interno de las órdenes de compra del departamento de auditoría interna en policlínica Maturín, s.a.
Authors: Pereira C, Aries D.
Keywords: control interno
procedimientos
auditoría
órdenes de compra
Issue Date: 22-Jul-2024
Publisher: Universidad de Oriente
Abstract: El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos de control interno de los procedimientos aplicados por la institución de salud Policlínica Maturín, S.A. en las órdenes de compra emitidas por los distintos departamentos de la clínica el cual permitió llevar un mejor control acerca de los procesos internos y su verificación. De esta manera se determinaron los objetivos de la investigación en función a las actividades previamente planificadas en la institución de salud, conjuntamente con el tutor empresarial. La metodología que estuvo presente en todas las fases del trabajo consistió en la investigación de campo en un nivel descriptivo, aplicando las técnicas de recolección de información; la observación directa participativa, la entrevista no estructurada, revisión documental, técnicas de análisis de tipo cualitativo y matriz FODA. La conclusión más importante es que sin el apoyo de los lineamientos no se pueden efectuar correctamente los procedimientos rutinarios y sin conocimiento de las políticas y controles internos el auditor y auxiliar no podrán realizar una buena labor a la hora de la verificación.
URI: http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7326
Appears in Collections:Licenciatura en Contaduría Pública.mo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMOPTG_PCAD 2024.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 Portal Académico SIBIUDO

Repositorios Institucional de la Universidad de Oriente.
Configuracion y mantenimientos: Rafael Figueroa, Cesar Rodriguez, Pablo Ochoa y Marcos Ramírez